Добрый день! Не знаю, как сформулировать вопрос правильно. Но я хочу для себя уяснить алгоритм отражения налогов и взносов в программе 1С.
Я правильно поняла, что все взносы и налоги должны быть: 1) Начислены, 2) Перечислены, 3) Учтены?
Про НДФЛ я уже тему создала, теперь по взносам. Я напишу, как я это понимаю, а Вы поправьте, пожалуйста.
1. Начисление взносов происходит так. Если это зарплата, то просто создаем документ "Все начисления" в "Зарплата и кадры" , там начисляем зарплату. Вот взносы автоматически начислятся в программе. ДТ 69 Кт 70
Если же это не зарплата, а скажем пособия по беременности или уходу за ребенком, то тогда (важный момент для меня!) помимо создания документа во "Все начисления" на сумму пособия, надо создать в Операциях по учету взносов (?) документ по начислению взносов. Это у нас получается также ДТ 69 Кт 70. Верно?
2. Перечисление. Создали в Банк-клиенте платежку на сумму взноса и перевели в фонд. Потом Банковскую выписку подгрузили в программу, и у нас произошло списание Дт 69 Кт 51. Это если с зарплаты.
А, если это пособие для конкретного сотрудника, то Дт 70 Кт 51 (Верно?)
3. А конечный учет? Что ещё должно быть? Там на 90-какой-то счет это всё в конце периода надо списывать, так? А какой документ, какая проводка?
Какая конечная операция по движению учета взносов программе 1С? Как понять, что я ничего не забыла, и все взносы в программе отражены правильно?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.21)
Спасибо.